1、負責對分子公司財務計劃,、財務預算,、成本控制的執(zhí)行和決算情況,、與財務收支相關的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益,、財務管理內控制度執(zhí)行情況等進行內部審計監(jiān)督,;
2、對公司內部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內部審計監(jiān)督,;督促建立健全完善的公司內部控制制度,,促進公司經(jīng)營管理的改善和加強,保障公司持續(xù),、健康、快速地發(fā)展,;
3,、對公司募投資金項目、大宗物資采購合同,、產(chǎn)品銷售合同等實行審查制,,并不定期檢查,對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內部審計監(jiān)督,;
4、負責部分專項審計工作(包括但不限于財務審計,、經(jīng)營活動審計,、投融資審計、盡調等),;
5,、領導安排的其他工作,。
技能要求:
內部審計,初級會計師,,財務審計,成本核算
大型上市公司,,有良好的團隊氛圍和優(yōu)質平臺發(fā)展機會,!
崗位要求:
1、了解企業(yè)成本管理,、風險管理和財務內控流程,;
2,、統(tǒng)招全日制本科及以上學歷,持助理會計師證書(中級會計師或注冊會計師通過2門以上優(yōu)先),;
3、有大型制造業(yè)財會或事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先,;
4,、良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學習能力,,高度的自我驅動和結果導向;
5,、優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神,。