1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評價體系,;2,、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,,制訂審計計劃,;3、擬定審計方案,,起草審計報告和管理建議書等審計文書,;4,、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;5,、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí),;6、依據(jù)公司管理需求,,組織實(shí)施針對公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計工作,,以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險,;7,、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結(jié)果,對業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用,;8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,,包括對風(fēng)險與控制進(jìn)行識別,、測試與評價;9,、協(xié)助完成公司經(jīng)營風(fēng)險的識別,、評估、管理和控制工作,;10. 其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。
1、本科以上學(xué)歷,,會計,、審計等相關(guān)專業(yè);2,、熟悉內(nèi)部審計流程與規(guī)范,、IT企業(yè)運(yùn)作流程、財稅法規(guī),、審計程序和公司財務(wù)管理流程,;3、四年以上相關(guān)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn),,有大型企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,;4、具備注冊會計師,、審計師,、中級會計師及以上資格者優(yōu)先;5,、具備良好的溝通,、組織,、協(xié)調(diào)和管理能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;6,、正直誠實(shí),,工作態(tài)度積極,責(zé)任心強(qiáng),;7,、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,;8、積極主動,、敬業(yè)上進(jìn),、責(zé)任感強(qiáng)9、良好的語言,、文字表達(dá)能力,,熟練運(yùn)用Microsoft Office辦公軟件。
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