1,、建立和完善集團內(nèi)部控制評價體系,;2,、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃,;3,、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,;4,、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;5,、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實,;6、依據(jù)公司管理需求,,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計工作,,以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;7,、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結(jié)果,,對業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用,;8,、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對風(fēng)險與控制進行識別,、測試與評價,;9、協(xié)助完成公司經(jīng)營風(fēng)險的識別,、評估,、管理和控制工作;10. 其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。
1,、本科以上學(xué)歷,會計,、審計等相關(guān)專業(yè),;2、熟悉內(nèi)部審計流程與規(guī)范,、IT企業(yè)運作流程,、財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程,;3,、四年以上相關(guān)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,有大型企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先,;4,、具備注冊會計師、審計師,、中級會計師及以上資格者優(yōu)先,;5、具備良好的溝通,、組織,、協(xié)調(diào)和管理能力以及團隊協(xié)作精神;6,、正直誠實,,工作態(tài)度積極,責(zé)任心強,;7,、優(yōu)秀的溝通,、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,;8,、積極主動、敬業(yè)上進,、責(zé)任感強9,、良好的語言、文字表達能力,,熟練運用Microsoft Office辦公軟件,。
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